Servicios de Auditoría Integral y Dictámenes Corporativos
Examine con rigor metodologico los estados financieros, procesos de control interno y cumplimiento fiscal de su empresa. Proporcionamos dictámenes confiables y opiniones profesionales para socios, consejo de administración y autoridades fiscales.
NUESTROS PILARES OPERATIVOS
¿Qué con llevan nuestros servicios de auditoría?
Alcance técnico y apego estricto a las Normas Internacionales de Auditoría (NIA).
Auditoría a Estados Financieros
Examen independiente bajo Normas NIA y NIF/NIIF. Validación exhaustiva de balances, estados de resultados y flujos de efectivo con imparcialidad profesional.
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Normas NIA / NIF →
Dictámenes Fiscales (SIPRED)
Elaboración y emisión de dictamen fiscal con estricto apego al CFF. Suscrito por Contador Público Registrado (CPR) debidamente autorizado ante el SAT.
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Registro CPR SAT →
Auditoría de Seguridad Social.
Verificación de aportaciones patronales SIDEIMSS e INFONAVIT, integración correcta del SBC y blindaje preventivo contra multas laborales y capitales constitutivos.
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SIDEIMSS / INFONAVIT →
Auditoría Interna y Forense
Modelado de control interno bajo
metodología COSO, detección de
mermas, mitigación de riesgos de
fraude interno y robustecimiento
del gobierno corporativo.
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Marco COSO 2013 →
PORTAFOLIO DE SOLUCIONES ESPECIALIZADAS
Soluciones en Auditoría que Ofrecemos a su
Empresa
01
Dictamen Financiero y Fiscal Anual
Revisión integral de cifras contables confrontadas con los repositorios y CFDI del SAT. Emisión de dictamen mediante el sistema SIPRED con papeles de trabajo exhaustivos para respaldo de socios y asambleas.
- Confronta automática de CFDI vs. Balanza de Comprobación
Suscripción formal ante la - Administración General de Auditoría Fiscal
- Emisión de informe con opinión limpia, con salvedades o abstención fundamentada
02
Due Diligence Financiero y Fiscalce.
Auditoría diagnóstica previa a procesos de adquisición, fusiones societarias o inyecciones de capital de riesgo. Mapeo minucioso de contingencias ocultas y pasivos fiscales no reconocidos en balance.
- Detección de créditos fiscales y litigios en curso
Evaluación de calidad de - EBITDA y normalización de utilidades
- Revisión de esquemas de subcontratación y padrón REPSE
03
Auditoría de Contribuciones Locales
Dictaminación de obligaciones locales en Ciudad de México, Estado de México y entidades federativas: Impuesto Sobre Nóminas (ISN), predial comercial, derechos de agua y descargas.
- Dictamen ISN conforme al Código Fiscal local correspondiente
- Conciliación pericial de nómina timbrada vs. base gravable local
- Acreditamiento de beneficios fiscales y reducción de multas
02
Diagnóstico de Control Interno y Procesos
Evaluación estructural de la segregación de funciones, compras, pagos a proveedores y tesorería. Diseñado para blindar la operación corporativa contra fugas de liquidez y desvíos no autorizados.
- Levantamiento de diagramas de flujo y manuales de procedimientos
- Carta formal de recomendaciones al Consejo de Administración
- Diseño de matriz de riesgos críticos y controles clave
RIGOR PROCESAL
Metodología de Trabajo en 4 Pasos
Un flujo continuo y trazable que asegura el cumplimiento en tiempo y forma cada mes.
01
Planeación y Evaluación de Riesgos
Determinación del umbral de materialidad, conocimiento del modelo de negocio, definición de cronogramas y requerimiento inicial de información.
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PASO PRELIMINAR
02
Cumplimiento y Sustantivas
Ejecución de arqueos, confirmación de saldos con bancos y clientes, muestreo representativo de pólizas y validación de materialidad de operaciones.
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TRABAJO DE CAMPO
03
Cierre de Hallazgos y Observaciones
Reunión formal con la dirección general para discutir desviaciones detectadas, solventar discrepancias y elaborar la Carta de Sugerencias de Control Interno.
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CONCILIACIÓN TÉCNICA
04
Emisión del Dictamen y Opinión Técnica
Entrega del Dictamen Oficial foliado, timbrado y con firma autógrafa del Contador Público Certificado, listo para presentación a autoridades y asamblea.
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ENTREGABLE VINCULANTE